Journal | [J] 财经与市场 Volume 8, Issue 2. 2025.
内部控制与企业财务舞弊防范的有效性分析
作者 : 杨 茜
摘要 / Abstract
在商业竞争白热化、资本逐利性凸显的市场环境下,财务舞弊如同侵蚀企业机体的 “毒瘤”,严重威胁企业存续根基与市场生态平衡。内部控制作为企业治理的 “免疫系统”,凭借其风险防控与流程约束功能,成为抵御财务舞弊的关键屏障。本研究深度剖析内部控制与财务舞弊防范的内在逻辑,系统阐释风险评估、流程规范、监督制衡等机制对舞弊防控的作用机理,精准识别制度设计、执行落实、监督反馈等环节现存问题,并针对性提出体系优化、执行强化、协同创新等策略,同时展望数字化赋能与监管协同的未来趋势,为企业构建坚实的财务舞弊防线提供理论与实践双维度指引。
关键词 / Keywords
内部控制;财务舞弊;防范有效性;风险管理;监督机制
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