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事业单位财政资金使用合规性审计难点与对策
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摘要:进行事业单位财政资金使用合规性审计难点与对策研究,通过资料搜集、理论分析,阐述事业单位财政资金审计内涵, 围绕预算编制与执行脱节、制度执行与监督缺位、绩效管理与结果应用滞后、审计覆盖与整改效能受限,提出针对性解决对策, 包括完善预算编制与执行机制、规范财政资金使用制度执行过程、提升绩效管理效能、加强审计覆盖与整改,以期在解决 审计难点问题的同时,提升合规性审计水平,为事业单位财政资金使用提供保障,并为其他相关研究提供可靠的参考资料。
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